(通讯员:李敏)今年,敦化市审计局结合实际,加强财政预算执行和其他财政收支审计工作。 一、整合审计资源。树立财政审计大格局理念,打破科室界限,充分发挥专业科室的互补优势,优化组合,集中全局力量组成审计组,由局长亲自督促,加强领导,形成合力。 二、广泛征求意见。了解人大和政协提案较为集中的事项,在确定审计项目时给予重点关注,更贴近群众关心的热点与焦点,使审计部门更直接、更广泛地倾听民声、反映民意。 三、讨论研究方案。为顺利开展“同级审”工作,审计组有针对性的进行调查了解,有计划、有重点地收集资料,精心制定审计工作方案,领导班子更是层层把关,会同审计组多次召开专题会议,共同讨论研究方案,是方案更具针对性、实用性和可操作性。 四、统筹安排项目。将财政“同级审”与领导干部经济责任审计、专项资金审计调查、政府投资审计等项目有机结合起来,做到统筹安排,既能够丰富、深化财政同级审内容,又提高了审计工作效率。 五、确定审计重点。加强对财政全口径预算的监督,促进建立完整的财政预算体系。关注公共财政预算、政府基金预算的完整性和执行的规范性,对政府组成部门预算执行审计实行全覆盖。 六、创新审计方法。坚持以审计信息化建设为抓手,深入推进计算机辅助审计,灵活采取账目审计和实地调查相结合等方式,提高工作质量和效率。 (责任编辑:admin) |